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                  山丹縣司法局2019年部門預算公開說明

                  索引號 6207250010/2019-00005 發文字號
                  關鍵詞 發布機構 司法局
                  公開形式 主動公開 公開目錄
                  生成日期 2019-05-10 08:45:51 是否有效

                   

                  山丹縣司法局2019年部門預算公開說明

                  一、部門職責

                  山丹縣司法局是縣政府主管司法行政工作的職能部門,擔負著制訂實施全縣法制宣傳教育、依法治縣規劃、和指導管理全縣基層司法所、人民調解組織開展矛盾糾紛排查調處、刑釋解教人員安置幫教、社區矯正、公證和律師、基層法律服務等工作。

                  主要職責

                  1、貫徹執行黨和國家關于司法行政工作的方針、政策和法律法規,組織起草全縣司法行政管理工作規定;

                  2、制定全縣司法行政工作的中長期規劃、年度計劃並組織監督實施。

                  3、組織制定全縣法治宣傳及普及法律常識規劃並組織實施。

                  4、指導、監督管理全縣律師、公證、法律顧問工作,綜合管理社會法律服務機構。指導、監督管理全縣法律援助工作。

                  5、指導、監督管理全縣基層司法所建設和人民調解、基層法律服務、社區矯正、刑釋人員幫教安置工作,配合有關部門做好社會治安綜合治理。

                  6、負責面向社會服務的司法鑒定工作。

                  7、管理和指導司法行政隊伍建設和思想政治工作。

                  8、承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他事項。

                  二、機構設置

                  山丹縣司法局黨支部下轄縣法律援助中心、縣公證處2個事業單位。管轄8個鄉鎮司法所。內設辦公室、基層股、宣教股、社區矯正股、公證律師管理股5個股室。

                  三、部門預算安排情況

                  2019年山丹縣司法局一般公共預算財政撥款收入359.17萬元,比2018年預算增加78.41萬元,增加的主要原因是我局公務員工資進行了調整,人員經費相應的增加。

                  (一)部門預算收支總體情況

                  2019年度預算收入總計359.17萬元,支出總計359.17萬元。與上年預算數相比,收入增加78.41萬元,增長25.8%,支出增加78.41萬元,增長25.8%。主要原因是我局公務員工資進行了調整,人員經費相應的增加。

                  2019年度預算收入合計359.17萬元,全部爲財政撥款收入。

                  2019年度預算支出合計359.17萬元,全部爲基本支出。

                  (二)一般公共預算財政撥款收入支出總體情況

                  2019年度一般公共預算財政撥款收入359.17萬元,較上年預算數增加78.41萬元,增長25.8%。主要原因是我局公務員工資進行了調整,人員經費相應的增加。

                  2019年度一般公共年預算財政撥款支出359.17萬元,較上年預算數增加78.41萬元,增長25.8%。主要原因是我局公務員工資進行了調整,人員經費相應的增加。

                  2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:公共安全支出281.015萬元,占68.98%,較上年預算數增加64.65萬元,主要原因是我局公務員工資進行了調整,人員經費相應的增加,新增縣級配套法律援助經費20萬;社會保障和就業支出41.24萬元,較上年預算數增加1.33萬元,主要原因是職業年金有所增加;醫療衛生計劃生育支出20.59萬元,較上年預算數增加10.79萬元,主要原因是工資調標後相應扣除部分和國家補貼增加。住房保障支出20.59萬元,較上年預算增加5.9萬元,主要原因是工資調標後相應扣除部分和國家補貼增加。

                  (三)一般公共預算財政撥款基本支出預算情況。

                  2019年度一般公共财政拨款基本支出339.17万元。其中:人员经费302.93万元, 较上年预算增加76.13万元,主要原因是个人工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费36.24万元,较上年预算减少12.9万元,主要原因是办公费、公车运营维护费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费等)。   

                  (四)非稅收入

                  本單位無非稅收入。

                  四、部門“三公”經費等預算安排情況

                  1.因公出國(境)費用0.00萬元。

                  2.公務接待費0.7萬元,比2018年預算減少0.7萬元,下降0%。

                  3.公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),比2018年預算減少2萬元,下降100%,主要原因是公車改革。

                  4.培訓費0萬元,比2018年預算減少0萬元,下降0%。

                  5.會議費0萬元,比2018年預算增加0萬元。

                  五、政府性基金预算安排情況

                  2019年度本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

                  六、其他重要事項情況說明

                  (一)機關運行經費安排情況

                  2019年機關運行費38.24萬元,其中:辦公費4.08萬元、印刷費0.63萬元、水費0.2萬元、電費1.1萬元、郵電費0.2萬元、差旅費1.23萬元、取暖費7.7萬元、公務接待費0.7萬元、其他交通費用11.4萬元、法律援助20萬元、個案補貼9萬元。

                  (二)政府采購安排情況

                  2019年本部門(單位)政府采購預算總額60萬元,其中:政府采購貨物預算40萬元,政府采購服務預算20萬元。

                  (三)國有資産占用情況

                  上年末固定資産金額爲728.14萬元,其中:單位共有車輛4輛,價值40萬元,業務用房2869.7㎡,價值408.62萬元,通用設備617件,價值241.31萬元,專用設備10件,價值8.24萬元。

                  2019年擬采購固定資産約40萬元,主要包括:(各司法所社區矯正監管系統)

                  (四)預算績效情況

                  我局2019年1個項目預算納入績效管理,對此項目的預算績效具體目標進行細化、量化,並經縣財政局初步審核後予以通過,在2019年預算執行過程中,我局將按照績效目標的各項指標嚴格執行,並從嚴做好績效目標的執行;待2019年預算執行完畢後,我局將對照績效目標進行自查,並對績效目標完成情況作出評價。

                  七、名詞解釋

                  財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

                  上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

                  一般公共服務:指縣財政局用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

                  社會保障和就業:指縣財政局用于離退休人員的經費。

                  住房公積金:指按照國家統一規定,依據確定的比例爲在職職工繳存的長期住房儲金。

                  基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                  項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                  三公經費:是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

                  機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                  國家各網站

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